首页/ 题库 / [多选题]下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控的答案

下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:

多选题
2022-01-03 20:01
A、运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性
B、抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性
C、抽取部分支票,检查授权签字情况
D、实地观察验收与仓库保管职责的分离情况
E、运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性
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正确答案
BCD

试题解析

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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是(   )。

审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有(   )。

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
在对资产负债表进行审计时,下列属于审计人员应执行的内部控制测试程序是: ( )
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括()。
A注册会计师负责对甲公司2011年度的财务报表进行审计,在对甲公司内部控制进行控制测试时,下列审计程序中通常需要与其他审计程序结合使用的是()。
下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。
下列情形中,注册会计师通常应考虑对采购与付款交易和相关余额实施细节测试的有()。
在财务报表审计中,下列关于采购与付款循环的控制测试的说法中,正确的有()。
就实施采购与付款循环的实质性分析程序而言,审计人员通常进行的工作(程序)包括哪些?
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环控制测试的有()
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。
下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:()
下例各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()
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